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索 引 号 076038/2023-00002
发布机构 东海县审计局 发文日期 2023-01-10
标 题 东海县审计局2022年政府信息公开工作年度报告
文 号 无号 主 题 词
内容概述
时 效
东海县审计局2022年政府信息公开工作年度报告
浏览次数: 更新时间:2023-01-10

         东海县审计局2022年政府信息公开工作年度报告

一、总体情况

2022年,东海县审计局严格贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实政府信息公开相关工作要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,积极推进政府信息公开工作,进一步提高审计工作的透明度,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权,采取了一系列措施,认真做好政府信息公开工作。

(一)组织领导情况

成立领导小组、明确分管领导。局领导高度重视政务公开工作,成立政务公开工作领导小组,统一负责全局政务公开工作的组织实施。政务公开工作领导小组办公室设在局办公室,主要负责具体日常工作,做好牵头协调和监督检查,落实政务公开的各项要求,同时安排专人负责,认真按制度落实保密工作,做到涉密信息不上网,上网信息不涉密,做到了领导重视、机构健全、人员到位、场所齐备,促进了各项工作的顺利进行。

(二)认真开展政府信息公开教育工作

积极组织人员学习政府信息公开条例,通过学习教育,进一步明确职责、程序、公开方式和时限要求等,同时要求严格执行保密制度及责任追究制度,确保政府信息公开工作稳步推进。 

二、主动公开政府信息情况

第二十条  第(一)项

信息内容

本年新
  制作数

本年废止数

现行有效件数

规章

0

0

0

规范性文件

0

0

0

第二十条  第(五)项

信息内容

本年处理决定数量

行政许可

                       0

第二十条  第(六)项

信息内容

本年处理决定数量

行政处罚

0

行政强制

0

第二十条  第(八)项

信息内容

本年收费金额(单位:万元)

行政事业性收费

0

三、收到和处理政府信息公开申请情况

(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)

申请人情况

自然人

法人或其他组织

总计

商业企业

科研机构

社会公益组织

法律服务机构

其他

一、本年新收政府信息公开申请数量

0

0

0

0

0

0

0

二、上年结转政府信息公开申请数量

0

0

0

0

0

0

0

三、本年度办理结果

(一)予以公开

0

0

0

0

0

0

0

(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)

0

0

0

0

0

0

0

(三)不予公开

1.属于国家秘密

0

0

0

0

0

0

0

2.其他法律行政法规禁止公开

0

0

0

0

0

0

0

3.危及“三安全一稳定”

0

0

0

0

0

0

0

4.保护第三方合法权益

0

0

0

0

0

0

0

5.属于三类内部事务信息

0

0

0

0

0

0

0

6.属于四类过程性信息

0

0

0

0

0

0

0

7.属于行政执法案卷

0

0

0

0

0

0

0

8.属于行政查询事项

0

0

0

0

0

0

0

(四)无法提供

1.本机关不掌握相关政府信息

0

0

0

0

0

0

0

2.没有现成信息需要另行制作

0

0

0

0

0

0

0

3.补正后申请内容仍不明确

0

0

0

0

0

0

0

(五)不予处理

1.信访举报投诉类申请

0

0

0

0

0

0

0

2.重复申请

0

0

0

0

0

0

0

3.要求提供公开出版物

0

0

0

0

0

0

0

4.无正当理由大量反复申请

0

0

0

0

0

0

0

5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息

0

0

0

0

0

0

0

(六)其他处理

0

0

0

0

0

0

0

(七)总计

0

0

0

0

0

0

0

四、结转下年度继续办理

0

0

0

0

0

0

0

四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况

行政复议

行政诉讼

结果维持

结果纠正

其他结果

尚未审结

总计

未经复议直接起诉

复议后起诉

结果维持

结果纠正

其他结果

尚未审结

总计

结果维持

结果纠正

其他结果

尚未审结

总计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















五、存在的主要问题及改进情况

在政务公开工作中,严格按照要求,不遗漏、不泛化,扎扎实实落实责任,聚焦审计工作的主责主业,推进政务公开工作总体形势向好。但是还存在一些薄弱环节:一是工作制度有待进一步完善;二是审计工作涉密的实际,在政务公开工作中,顾虑较多。下一步,我们将继续严格按照上级单位部署要求,进一步加强和完善政务公开工作制度,同时,处理好信息公开和审计业务中涉密工作的关系,争取在不违反涉密信息保密规定的同时,最大限度地做好政务公开工作。

六、其他需要报告的事项